Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8163 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS FOLHA PGTO PATRONA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 12/2024 |
0,00 |
630,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2024 |
CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS FOLHA PGTO PATRONA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES - MÊS 12/2024 |
630,36 |
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04/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTROIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL DEZEMBRO/2024. |
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630,36 |
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TOTAL |
630,36 |
630,36 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
630,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.