Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8340 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
NOBREAK
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SER TROCADO NA SALA DO BOLSA E DA GESTÃO AMBOS QUE ATENDEM AO PUBLICO DO BOLSA FAMÍLIA. |
895,00 |
2.685,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
NOBREAK
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SER TROCADO NA SALA DO BOLSA E DA GESTÃO AMBOS QUE ATENDEM AO PUBLICO DO BOLSA FAMÍLIA. |
2.685,00 |
|
|
05/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/58078313. |
|
2.685,00 |
|
16/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8340/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.685,00 |
TOTAL |
2.685,00 |
2.685,00 |
2.685,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.