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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8375 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 FIO CABO - PP FLEX 8,70 1.305,00
150.00 CORDÃO 80 X 25 - PARALELO 3,90 585,00
3.00 ABRAÇADEIRA NYLON - CINTA 12,00 36,00
5.00 PLUGUE FEMEA 8,00 40,00
5.00 PLUG MACHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DA MATRIZ E AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO. 6,80 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 FIO CABO - PP FLEX CORDÃO 80 X 25 - PARALELO ABRAÇADEIRA NYLON - CINTA PLUGUE FEMEA PLUG MACHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DA MATRIZ E AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO. 2.000,00
09/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1196. 2.000,00
19/12/2024 Pagamento de Empenho 8375/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.