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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIRA SOARES 90873076087

Dados do Empenho
Número do empenho: 8424 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
27.00 TOALHA DE MÃO - LAVABO 8,50 229,50
2.00 LINHA - CLEIA 21,90 43,80
1.00 AGULHA - MÁGICA 8,00 8,00
5.00 SUPORTE - BASTIDOR PARA BORDADO 14,80 74,00
2.00 TOALHA DE BOCA - PANINHO Finalidade: REF MATERIAIS PARA OFICINA DE NATAL REALIZADO COM AS CRIANÇAS DO SCFV . 9,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 TOALHA DE MÃO - LAVABO LINHA - CLEIA AGULHA - MÁGICA SUPORTE - BASTIDOR PARA BORDADO TOALHA DE BOCA - PANINHO Finalidade: REF MATERIAIS PARA OFICINA DE NATAL REALIZADO COM AS CRIANÇAS DO SCFV . 373,30
10/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 58166189. 373,30
19/12/2024 Pagamento de Empenho 8424/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 373,30
TOTAL 373,30 373,30 373,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.