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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8448 Data de lançamento: 11/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PARAFUSO C/ POLCA 2,50 7,50
1.00 CHAVE 100,00 100,00
2.00 LAMPADA H1 24V 55,00 110,00
1.00 SINALEIRA TRASEIRA 100,00 100,00
1.00 LENTE 30,00 30,00
2.00 LAMPADA BASE VIDRO 10,00 20,00
1.00 COLA ARALDITE 30,00 30,00
2.00 SOQUETE 10,00 20,00
2.00 LAMPADA 69 24V 10,00 20,00
2.00 LÂMPADA 1034/24V 14,00 28,00
20.00 PRESILHA 28CM 1,00 20,00
20.00 PRESILIAS 20CM 0,50 10,00
2.00 FITA ISOLANTE 10,00 20,00
1.00 COLA SILICONE 30,00 30,00
2.00 FIO 5,00 10,00
8.00 FUSIVEL 10AH 1,50 12,00
1.00 LÂMPADA 1141/24V 12,00 12,00
10.00 TERMINAL DE FIO 1,50 15,00
2.00 TERMINAL TRAVA 2,50 5,00
6.00 ARROELA LISA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 0,50 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2024 PARAFUSO C/ POLCA CHAVE LAMPADA H1 24V SINALEIRA TRASEIRA LENTE LAMPADA BASE VIDRO COLA ARALDITE SOQUETE LAMPADA 69 24V LÂMPADA 1034/24V PRESILHA 28CM PRESILIAS 20CM FITA ISOLANTE COLA SILICONE FIO FUSIVEL 10AH LÂMPADA 1141/24V TERMINAL DE FIO TERMINAL TRAVA ARROELA LISA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 602,50
11/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 58199570. 602,50
TOTAL 602,50 602,50 0,00
SALDO A PAGAR 602,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.