3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO DE PNEU
120,00
120,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
60,00
60,00
3.00
CONSERTO DE PNEU
120,00
360,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
60,00
60,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
50,00
50,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
25,00
25,00
2.00
DESLOCAMENTO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NA CARREGADEIRA W18, CAMINHÕES PLACAS IRN 0E23, ICW1627, MOTONIVELADORA 120K E GOL PLACAS IXP8908 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU DESLOCAMENTO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NA CARREGADEIRA W18, CAMINHÕES PLACAS IRN 0E23, ICW1627, MOTONIVELADORA 120K E GOL PLACAS IXP8908 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
775,00
12/12/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° E/1491; E/1492; E/1494; E/1495; E/1493; E/1496.
775,00
12/12/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 8474/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME
15,50
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8474/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
759,50
TOTAL
775,00
775,00
775,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.