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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8500 Data de lançamento: 12/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 SOLVENTE 5L 100,00 800,00
1.50 AREIA 210,00 315,00
2.00 TRINCHA 10,00 20,00
5.00 CONE 115,00 575,00
10.00 CAL P/ PINTURA 20,00 200,00
3.00 BROCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE PRAÇA DO MUNICÍPIO. SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 10,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2024 SOLVENTE 5L AREIA TRINCHA CONE CAL P/ PINTURA BROCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REFORMA DE PRAÇA DO MUNICÍPIO. SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 1.940,00
12/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/58205143. 1.940,00
19/12/2024 Pagamento de Empenho 8500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.940,00
TOTAL 1.940,00 1.940,00 1.940,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.