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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8548 Data de lançamento: 16/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO 40,00 40,00
1.00 ROLAMENTO 85,00 85,00
1.00 POLIA 135,00 135,00
1.00 REGULADOR DE VOLTAGEM Finalidade: REF:. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. 470,00 470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2024 ROLAMENTO ROLAMENTO POLIA REGULADOR DE VOLTAGEM Finalidade: REF:. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IYN8989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL. 730,00
16/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 58275121. 730,00
TOTAL 730,00 730,00 0,00
SALDO A PAGAR 730,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.