Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIA JOSE DE SOUZA RIBEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8550 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLDA CONCHA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA 12 D NEW HOLLAND DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1.560,00 |
1.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
SOLDA CONCHA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA 12 D NEW HOLLAND DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1.560,00 |
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16/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 55. |
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1.560,00 |
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16/12/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 8550/2024, MARIA JOSE DE SOUZA RIBEIRO |
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31,20 |
19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8550/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.528,80 |
TOTAL |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
16/12/2024 |
31,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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31,20 |
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