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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8551 Data de lançamento: 16/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 REFRIGERANTE 3,50 17,50
4.00 REFRIGERANTE 10,00 40,00
5.00 REFRIGERANTE 10,00 50,00
13.50 PÃO 8,50 114,75
8.28 CARNE Finalidade: REF. ALMOÇO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 34,98 289,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2024 REFRIGERANTE REFRIGERANTE REFRIGERANTE PÃO CARNE Finalidade: REF. ALMOÇO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 511,90
16/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 657. 511,90
19/12/2024 Pagamento de Empenho 8551/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 511,90
TOTAL 511,90 511,90 511,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.