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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ

Dados do Empenho
Número do empenho: 8607 Data de lançamento: 19/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. AMBIENTAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 52 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES, SÓLIDOS E COMPACTAVEIS, COM LIXO ORGANICO E INORGANICO (SECO), EM CARATER EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 90 DIAS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 165/2024. 5.335,99 5.335,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2024 REF. 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES, SÓLIDOS E COMPACTAVEIS, COM LIXO ORGANICO E INORGANICO (SECO), EM CARATER EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 90 DIAS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 165/2024. 5.335,99
20/01/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 618. 1.299,83
20/01/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 619. 2.042,25
20/01/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8607/2024, 17483 - NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ 98,03
23/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8607/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.944,22
23/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8607/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.299,83
TOTAL 5.335,99 3.342,08 3.342,08
SALDO A PAGAR 1.993,91
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20/01/2025 98,03 Lançada
TOTAL   98,03