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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CREA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8646 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. ART FISCALIZAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA 13 DE ABRIL E PARQUE GRÁPIA. 99,64 99,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 REF. ART FISCALIZAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA 13 DE ABRIL E PARQUE GRÁPIA. 99,64
23/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 99,64
24/12/2024 Pagamento de Empenho 8646/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 99,64
TOTAL 99,64 99,64 99,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.