Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8818 |
Data de lançamento: |
24/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
MIMO-LEMBRANÇA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA SERVIDORES CENTRO ADMINISTRATIVO. |
23,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/12/2024 |
MIMO-LEMBRANÇA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA SERVIDORES CENTRO ADMINISTRATIVO. |
920,00 |
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24/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 11653. |
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920,00 |
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24/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 8818/2024, SUPER MORESCO LTDA |
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11,04 |
TOTAL |
920,00 |
920,00 |
11,04 |
SALDO A PAGAR |
908,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/12/2024 |
11,04 |
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Lançada |
TOTAL |
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11,04 |
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