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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLARO S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8827 Data de lançamento: 26/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO Nº 5433261214. 6,67 6,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2024 REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO Nº 5433261214. 6,67
26/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 6,67
27/12/2024 Pagamento de Empenho 8827/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6,67
TOTAL 6,67 6,67 6,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.