Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLARO S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8827 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO Nº 5433261214. |
6,67 |
6,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2024 |
REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO Nº 5433261214. |
6,67 |
|
|
26/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
6,67 |
|
27/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8827/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
6,67 |
TOTAL |
6,67 |
6,67 |
6,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.