Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8839 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS |
Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. DEVOLUÇÃO PRINCIAL E JUROS CONVÊNIO CENTRO DE CULTURA 1ª ETAPA. |
64.581,07 |
64.581,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2024 |
REF. DEVOLUÇÃO PRINCIAL E JUROS CONVÊNIO CENTRO DE CULTURA 1ª ETAPA. |
64.581,07 |
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30/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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64.581,07 |
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30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8839/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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64.581,07 |
TOTAL |
64.581,07 |
64.581,07 |
64.581,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.