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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRESTANI & DONATTI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 969 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2022 PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, MATERIAS, ANUNCIOS E PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO EM JORNAL ELETRONICO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 885,16 8.851,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2022 PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, MATERIAS, ANUNCIOS E PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO EM JORNAL ELETRONICO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 8.851,58
05/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 2028. 427,31
13/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 969/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 427,31
04/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 2080. 885,15
15/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 969/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 885,15
06/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/2114. 885,15
16/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 969/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 885,15
TOTAL 8.851,58 2.197,61 2.197,61
SALDO A PAGAR 6.653,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.