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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1029 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 CABO PP 2X2 MM 7,30 182,50
59.00 GRAMPO P/ CABO PP 1,50 88,50
17.00 TOMADA - 20A 24,00 408,00
10.00 PLUG MACHO 8,00 80,00
6.00 PLUGUE FEMEA 8,00 48,00
3.00 CONECTOR - DE EMENDA 6,00 18,00
4.50 CABO FLEXIVEL 02,50MM PRETO 6,30 28,35
1.00 FITA ISOLANTE 20M X 19MM 10,00 10,00
2.00 PLACA - CEGA 12,20 24,40
2.00 CONECTOR - SAIDA 1,80 3,60
0.50 ELETRODUTO 20,90 10,45
1.00 CAIXA 7,90 7,90
1.00 PLACA - CEGA 3,60 3,60
1.00 TAMPA - 3 POSTOS 4,00 4,00
17.00 ABRAÇADEIRA - 3/4 1,50 25,50
20.00 BUCHA - PLÁSTICA 0,35 7,00
75.00 PARAFUSO 0,40 30,00
2.00 MODULO TOMADA - CEGO 1,00 2,00
1.00 MODULO TOMADA 8,00 8,00
20.00 PARAFUSO - 9,5 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA EMEF MENINO DEUS. 0,30 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 CABO PP 2X2 MM GRAMPO P/ CABO PP TOMADA - 20A PLUG MACHO PLUGUE FEMEA CONECTOR - DE EMENDA CABO FLEXIVEL 02,50MM PRETO FITA ISOLANTE 20M X 19MM PLACA - CEGA CONECTOR - SAIDA ELETRODUTO CAIXA PLACA - CEGA TAMPA - 3 POSTOS ABRAÇADEIRA - 3/4 BUCHA - PLÁSTICA PARAFUSO MODULO TOMADA - CEGO MODULO TOMADA PARAFUSO - 9,5 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA EMEF MENINO DEUS. 995,80
18/02/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 602. 995,80
TOTAL 995,80 995,80 0,00
SALDO A PAGAR 995,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.