Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1029 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
CABO PP 2X2 MM |
7,30 |
182,50 |
59.00 |
GRAMPO P/ CABO PP |
1,50 |
88,50 |
17.00 |
TOMADA - 20A |
24,00 |
408,00 |
10.00 |
PLUG MACHO |
8,00 |
80,00 |
6.00 |
PLUGUE FEMEA |
8,00 |
48,00 |
3.00 |
CONECTOR - DE EMENDA |
6,00 |
18,00 |
4.50 |
CABO FLEXIVEL 02,50MM PRETO |
6,30 |
28,35 |
1.00 |
FITA ISOLANTE 20M X 19MM |
10,00 |
10,00 |
2.00 |
PLACA - CEGA |
12,20 |
24,40 |
2.00 |
CONECTOR - SAIDA |
1,80 |
3,60 |
0.50 |
ELETRODUTO |
20,90 |
10,45 |
1.00 |
CAIXA |
7,90 |
7,90 |
1.00 |
PLACA - CEGA |
3,60 |
3,60 |
1.00 |
TAMPA - 3 POSTOS |
4,00 |
4,00 |
17.00 |
ABRAÇADEIRA - 3/4 |
1,50 |
25,50 |
20.00 |
BUCHA - PLÁSTICA |
0,35 |
7,00 |
75.00 |
PARAFUSO |
0,40 |
30,00 |
2.00 |
MODULO TOMADA - CEGO |
1,00 |
2,00 |
1.00 |
MODULO TOMADA |
8,00 |
8,00 |
20.00 |
PARAFUSO - 9,5
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA EMEF MENINO DEUS. |
0,30 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2025 |
CABO PP 2X2 MM GRAMPO P/ CABO PP TOMADA - 20A PLUG MACHO PLUGUE FEMEA CONECTOR - DE EMENDA CABO FLEXIVEL 02,50MM PRETO FITA ISOLANTE 20M X 19MM PLACA - CEGA CONECTOR - SAIDA ELETRODUTO CAIXA PLACA - CEGA TAMPA - 3 POSTOS ABRAÇADEIRA - 3/4 BUCHA - PLÁSTICA PARAFUSO MODULO TOMADA - CEGO MODULO TOMADA PARAFUSO - 9,5
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA EMEF MENINO DEUS. |
995,80 |
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18/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 602. |
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995,80 |
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TOTAL |
995,80 |
995,80 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
995,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.