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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1059 Data de lançamento: 19/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 POTE PLÁSTICO - KIT 3 POTES 27,50 55,00
1.00 POTE PLÁSTICO - DE 1000ML 32,65 32,65
1.00 POTE PLÁSTICO - CONJUNTO 3 POTE 10,00 10,00
1.00 POTE PLÁSTICO 36,50 36,50
1.00 POTE PLÁSTICO - CONJUNTO 2 POTE 40,00 40,00
1.00 POTE PLÁSTICO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS ESTOQUES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. 29,65 29,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2025 POTE PLÁSTICO - KIT 3 POTES POTE PLÁSTICO - DE 1000ML POTE PLÁSTICO - CONJUNTO 3 POTE POTE PLÁSTICO POTE PLÁSTICO - CONJUNTO 2 POTE POTE PLÁSTICO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS ESTOQUES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. 203,80
TOTAL 203,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 203,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.