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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 106 Data de lançamento: 07/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 OXIGÊNIO MEDICINAL Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 140,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2025 OXIGÊNIO MEDICINAL Finalidade: REF:. A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 420,00
24/01/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 14752. 420,00
TOTAL 420,00 420,00 0,00
SALDO A PAGAR 420,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.