Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CINTIA ADRIANE DORNELES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1095 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BANCADA - DE GRANITO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO PARA A CASA VELATORIA, SEC MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
1.300,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
BANCADA - DE GRANITO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO PARA A CASA VELATORIA, SEC MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
1.300,00 |
|
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| 28/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/433. |
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1.300,00 |
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| 24/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1095/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.300,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.