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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1102 Data de lançamento: 21/02/2025
Tipo de empenho: MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SALA DO BOLSA FAMILIA PARA IMPRESSÃO DOS CADASTROS. 1.790,00 1.790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2025 IMPRESSORA - MULTIFUNCIONAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SALA DO BOLSA FAMILIA PARA IMPRESSÃO DOS CADASTROS. 1.790,00
21/02/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 59203959. 1.790,00
10/03/2025 Pagamento de Empenho 1102/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.790,00
TOTAL 1.790,00 1.790,00 1.790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.