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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1138 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 FITA ASFALTICA 7,00 63,00
1.00 FECHADURA - INT 79,00 79,00
2.00 CILINDRO P/ FECHADURA PORTA 28,00 56,00
1.00 TRENA 8,0M 62,00 62,00
1.00 MANGUEIRA - ENTRADA MAQUINA 18,90 18,90
2.00 ADAPTADOR 3,00 6,00
2.00 LUVA C/ROSCA 1/2MM 3,70 7,40
1.00 VEDA ROSCA 8,00 8,00
1.00 JOELHO 25 X 3/4 12,90 12,90
1.00 BARRA ROSCADA 1/2 2,00 2,00
1.00 Bucha de reducao 32x25mm 6,50 6,50
1.00 ADESIVO PVC 17G 12,00 12,00
1.00 BANDEJA PINTURA 10,00 10,00
1.00 FITA CREPE 18,00 18,00
1.00 PINCEL CERDA GRIS ATLAS 6,00 6,00
1.00 MASSA ACRÍLICA 25,00 25,00
4.00 LATA 3,6L DE TINTA ÓLEO AMARELO OURO - ,VERMELHO, VERDE FOLHA, ROSA SUAVE 129,00 516,00
1.00 BROCA 14,90 14,90
20.00 PARAFUSO 0,35 7,00
70.00 BUCHA 0,30 21,00
1.00 ESPATULA 18,90 18,90
3.00 CADEADO 40MM 38,90 116,70
2.00 TINTA ACRILICA - OURO BRANCO 195,00 390,00
1.00 EXTENSOR P/ PINTURA 48,90 48,90
2.00 PINCEL CERDA GRIS ATLAS 9,90 19,80
1.00 KIT PINTURA ACABAMENTO 24,90 24,90
1.00 ENGATE RAPIDO 10,00 10,00
1.00 CONEXÃO 3/4 - P/ MANGUEIRA 8,90 8,90
1.00 CADEADO 30MM - 25MM 25,90 25,90
50.00 BUCHA 8 MM 0,40 20,00
50.00 PARAFUSO - 4,5MM 0,40 20,00
1.00 PREGO 16 X 24 19,90 19,90
1.00 BROCA 8x260MM 14,90 14,90
1.00 BROCA - 08,0MM 20,00 20,00
3.00 ESPUMA EXPANSIVA 22,00 66,00
1.00 TUBO ESGOTO 100 MM 127,00 127,00
1.00 REDUÇÃO 15,00 15,00
1.00 JOELHO - 100MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, BEM COMO DO PARQUINHO DA EMEF MENINO DEUS. 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 FITA ASFALTICA FECHADURA - INT CILINDRO P/ FECHADURA PORTA TRENA 8,0M MANGUEIRA - ENTRADA MAQUINA ADAPTADOR LUVA C/ROSCA 1/2MM VEDA ROSCA JOELHO 25 X 3/4 BARRA ROSCADA 1/2 Bucha de reducao 32x25mm ADESIVO PVC 17G BANDEJA PINTURA FITA CREPE PINCEL CERDA GRIS ATLAS MASSA ACRÍLICA LATA 3,6L DE TINTA ÓLEO AMARELO OURO - ,VERMELHO, VERDE FOLHA, ROSA SUAVE BROCA PARAFUSO BUCHA ESPATULA CADEADO 40MM TINTA ACRILICA - OURO BRANCO EXTENSOR P/ PINTURA PINCEL CERDA GRIS ATLAS KIT PINTURA ACABAMENTO ENGATE RAPIDO CONEXÃO 3/4 - P/ MANGUEIRA CADEADO 30MM - 25MM BUCHA 8 MM PARAFUSO - 4,5MM PREGO 16 X 24 BROCA 8x260MM BROCA - 08,0MM ESPUMA EXPANSIVA TUBO ESGOTO 100 MM REDUÇÃO JOELHO - 100MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, BEM COMO DO PARQUINHO DA EMEF MENINO DEUS. 1.930,40
24/02/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1236. 1.930,40
06/03/2025 Pagamento de Empenho 1138/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.930,40
TOTAL 1.930,40 1.930,40 1.930,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.