Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TAPERA PLACAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1147 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAR DE PLACAS
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO TRACKER LT PLACAS JDJ7J57 DO GABINETE DA PREFEITA. |
339,00 |
339,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2025 |
PAR DE PLACAS
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO TRACKER LT PLACAS JDJ7J57 DO GABINETE DA PREFEITA. |
339,00 |
|
|
28/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 3/174. |
|
339,00 |
|
TOTAL |
339,00 |
339,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
339,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.