Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1259 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
Tipo de empenho: |
RPPS DEFICIT ATUARIAL |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUICAO PASSIVO RPPS FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 02/2025 |
0,00 |
2.821,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2025 |
CONTRIBUICAO PASSIVO RPPS FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 02/2025 |
2.821,83 |
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24/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2025. |
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2.821,83 |
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10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1259/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.821,83 |
TOTAL |
2.821,83 |
2.821,83 |
2.821,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.