Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
REF FOLHA PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 02/2025 |
3.312,53 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 02/2025. |
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3.312,53 |
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| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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30,52 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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129,84 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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156,81 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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513,33 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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515,83 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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668,52 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
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|
668,52 |
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1326/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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629,16 |
| TOTAL |
3.312,53 |
3.312,53 |
3.312,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |