Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DRUM PEDRAS PRECIOSAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1349 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA
Finalidade: REF. FRETES DE DESLOCAMENTO DA ESCADEIRA HIDRÁULICA XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
900,00 |
8.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2025 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA
Finalidade: REF. FRETES DE DESLOCAMENTO DA ESCADEIRA HIDRÁULICA XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
8.100,00 |
|
|
25/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 14. |
|
8.100,00 |
|
25/02/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 1349/2025, DRUM PEDRAS PRECIOSAS LTDA |
|
|
324,00 |
10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1349/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
7.776,00 |
TOTAL |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
25/02/2025 |
324,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
324,00 |
|
|