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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSUE HALBERSTADT LEAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 140 Data de lançamento: 10/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 AUTENTIFICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - DE SELOS E EMOLUM. Finalidade: REF. COPIAS AUTENTICADAS DA IDENTIDADE E ATA DE POSSE DA PREFEITA MUNICIPAL. PARA INSPEÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTEESCOLAR E PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 9,25 369,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2025 AUTENTIFICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - DE SELOS E EMOLUM. Finalidade: REF. COPIAS AUTENTICADAS DA IDENTIDADE E ATA DE POSSE DA PREFEITA MUNICIPAL. PARA INSPEÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTEESCOLAR E PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 369,80
10/01/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 17863. 369,80
22/01/2025 Pagamento de Empenho 140/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 369,80
TOTAL 369,80 369,80 369,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.