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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1421 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CARTUCHO DE TINTA Nº 22 209,00 627,00
1.00 CARTUCHO DE TINTA HP 27 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS NA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR. 209,00 209,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 CARTUCHO DE TINTA Nº 22 CARTUCHO DE TINTA HP 27 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS NA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR. 836,00
TOTAL 836,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 836,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.