Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1421 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CARTUCHO DE TINTA Nº 22 |
209,00 |
627,00 |
1.00 |
CARTUCHO DE TINTA HP 27
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS NA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR. |
209,00 |
209,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2025 |
CARTUCHO DE TINTA Nº 22 CARTUCHO DE TINTA HP 27
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS NA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR. |
836,00 |
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TOTAL |
836,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
836,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.