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Última atualização realizada em 28/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PREUSS FABRICAÇÃO DE MOVEIS SOBE MEDIDA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 143 Data de lançamento: 10/01/2025
Tipo de empenho: MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA O SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO, AQUISIÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 003/2025. 9.614,00 9.614,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2025 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA O SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO, AQUISIÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 003/2025. 9.614,00
16/01/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/219. 9.614,00
27/01/2025 Pagamento de Empenho 143/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.614,00
TOTAL 9.614,00 9.614,00 9.614,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.