Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1430 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EF. REPASSE CIEE DAIANE COSTA DE OLIVEIRA. |
1.436,71 |
1.436,71 |
1.00 |
REF. REPASSE CIEE SIMONE GIOVANELLA FREESE TROMBETTA. |
835,63 |
835,63 |
1.00 |
REF. REPASSE CIEE ÉRICA DE SOUZA. |
1.436,71 |
1.436,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2025 |
EF. REPASSE CIEE DAIANE COSTA DE OLIVEIRA. REF. REPASSE CIEE SIMONE GIOVANELLA FREESE TROMBETTA. REF. REPASSE CIEE ÉRICA DE SOUZA. |
3.709,05 |
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27/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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3.709,05 |
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10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1430/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.709,05 |
TOTAL |
3.709,05 |
3.709,05 |
3.709,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.