Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1568 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
AVENTAL - C/ TOUCA |
45,00 |
225,00 |
5.00 |
PANO DE PRATO |
12,80 |
64,00 |
3.50 |
FELTRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
33,90 |
118,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2025 |
AVENTAL - C/ TOUCA PANO DE PRATO FELTRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
407,65 |
|
|
07/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 59433076. |
|
407,65 |
|
TOTAL |
407,65 |
407,65 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
407,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.