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Última atualização realizada em 13/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1613 Data de lançamento: 10/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 REFLETOR SMART LED 200W 230,00 1.380,00
2.00 LÂMPADA - LED ALTA POTÊNCIA 75W 85,00 170,00
3.00 SUPORTE - FIXO E-27 7,00 21,00
1.00 FITA ISOLANTE 20M X 19MM 10,00 10,00
20.00 CONECTOR - TORÇÃO EMENDA CABOS 2,00 40,00
1.00 ABRAÇADEIRA - CINTA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELÉTRICOS NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2025 REFLETOR SMART LED 200W LÂMPADA - LED ALTA POTÊNCIA 75W SUPORTE - FIXO E-27 FITA ISOLANTE 20M X 19MM CONECTOR - TORÇÃO EMENDA CABOS ABRAÇADEIRA - CINTA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELÉTRICOS NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. 1.646,00
10/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 17. 1.646,00
TOTAL 1.646,00 1.646,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.646,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.