Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1750 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARIMBO - AUTOENTINTADO TRODAT 4924 |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
CARIMBO - AUTOENTINTADO TRODAT 4926
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM USADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2025 |
CARIMBO - AUTOENTINTADO TRODAT 4924 CARIMBO - AUTOENTINTADO TRODAT 4926
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM USADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
165,00 |
|
|
25/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/59619364. |
|
165,00 |
|
03/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1750/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
165,00 |
TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.