Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1755 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE INFORMATICA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM COMPUTADOR NA UBS DO MUNICIPIO. |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2025 |
SERVIÇO DE INFORMATICA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM COMPUTADOR NA UBS DO MUNICIPIO. |
320,00 |
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25/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/245. |
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320,00 |
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25/03/2025 |
Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 1755/2025, 2387 - EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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6,40 |
07/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1755/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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313,60 |
TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica |
18/03/2025 |
6,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,40 |
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