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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO KRIESE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1764 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS NOS DIAS 10 E 11/04/2025 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE OPERAÇÃO DO SISTEMA SERMILMOB USADO NAS ROTINAS DIARIAS DESTA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 223,00 223,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS NOS DIAS 10 E 11/04/2025 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE OPERAÇÃO DO SISTEMA SERMILMOB USADO NAS ROTINAS DIARIAS DESTA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 223,00
03/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 223,00
07/04/2025 Pagamento de Empenho 1764/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 223,00
TOTAL 223,00 223,00 223,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.