REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS NOS DIAS 10 E 11/04/2025 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE OPERAÇÃO DO SISTEMA SERMILMOB USADO NAS ROTINAS DIARIAS DESTA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.
223,00
223,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
REF. 1 E 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS NOS DIAS 10 E 11/04/2025 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE OPERAÇÃO DO SISTEMA SERMILMOB USADO NAS ROTINAS DIARIAS DESTA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.
223,00
03/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
223,00
07/04/2025
Pagamento de Empenho 1764/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
223,00
TOTAL
223,00
223,00
223,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.