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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1806 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LÂMPADA - LAMPADA LED 12W 10,00 60,00
8.00 LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 50W - LAMPADA LED 50W 42,00 336,00
1.00 SUPORTE DE LOUÇA - SUPORTE FIXO BRANCO LOUÇA 7,00 7,00
13.00 CABO - CABO FLEXIVEL 01,50MM PRETO Finalidade: RE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA 13 DE ABRIL. 1,70 22,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 LÂMPADA - LAMPADA LED 12W LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 50W - LAMPADA LED 50W SUPORTE DE LOUÇA - SUPORTE FIXO BRANCO LOUÇA CABO - CABO FLEXIVEL 01,50MM PRETO Finalidade: RE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA 13 DE ABRIL. 425,10
01/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 2/32. 425,10
09/04/2025 Pagamento de Empenho 1806/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 425,10
TOTAL 425,10 425,10 425,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.