Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1809 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROTEADOR - WS 7001-40 |
400,00 |
400,00 |
2.00 |
SWITCH - 08P GIGA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA SEREM TROCADOS NAS SALA DO BOLSA FAMÍLIA E GESTÃO. |
186,81 |
373,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2025 |
ROTEADOR - WS 7001-40 SWITCH - 08P GIGA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA SEREM TROCADOS NAS SALA DO BOLSA FAMÍLIA E GESTÃO. |
773,62 |
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20/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 59673079. |
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773,62 |
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16/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1809/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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773,62 |
TOTAL |
773,62 |
773,62 |
773,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.