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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1834 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CABO PP 2X2,50MM - ROLO C/ 100MT 7,90 23,70
1.00 TOMADA - 20A 2P+T C/ CAIXA DE SOBREPOR 15,50 15,50
6.00 GRAMPO P/ CABO PP 1,50 9,00
12.00 PARAFUSO 0,40 4,80
12.00 BUCHA 6 MM - PLÁSTICA P/ TIJOLO 0,35 4,20
2.00 RELÉ FOTOELÉTRICO RETARDO SLIM - 220V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELÉTRICOS NA SALA DOS MOTORISTAS DA SMEC. 32,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 CABO PP 2X2,50MM - ROLO C/ 100MT TOMADA - 20A 2P+T C/ CAIXA DE SOBREPOR GRAMPO P/ CABO PP PARAFUSO BUCHA 6 MM - PLÁSTICA P/ TIJOLO RELÉ FOTOELÉTRICO RETARDO SLIM - 220V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELÉTRICOS NA SALA DOS MOTORISTAS DA SMEC. 121,20
21/03/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 33. 121,20
07/04/2025 Pagamento de Empenho 1834/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 121,20
TOTAL 121,20 121,20 121,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.