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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1879 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 • CONECTOR BNC MOLA PARAFUSO FC 4,00 52,00
13.00 • CONECTOR P4 MACHO BORNE FC 3,50 45,50
2.00 • FONTE COLMEIA 12 V 10 A 150,00 300,00
10.00 • CAIXA CABO COAXIAL RF 4MM 85 % C/ 100 METROS BIPOLAR CABLETECH 220,00 2.200,00
1.00 • MINI RACK 19 (03U P 300 PRETO – PORTA PS TRASNP) 360,00 360,00
2.00 • PATCH CORD CAT5E UTP – 2M – AZUL 11,00 22,00
6.00 • ABARACADEIRA 4,6 MM/ 300 MM PACOTE C/ 100 45,00 270,00
100.00 • FIXA CABO P RG 59 0,50 50,00
6.00 • CAIXA DE SOBREPOR BRANCA 10,00 60,00
2.00 • FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E MATERIAIS PARA A INSTALAÇAO, NOS PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 64/2025 (ESCOLA SÃO PEDRO, GINÁSIO TEODORO, PREDIOS PUBLICOS). 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 • CONECTOR BNC MOLA PARAFUSO FC • CONECTOR P4 MACHO BORNE FC • FONTE COLMEIA 12 V 10 A • CAIXA CABO COAXIAL RF 4MM 85 % C/ 100 METROS BIPOLAR CABLETECH • MINI RACK 19 (03U P 300 PRETO – PORTA PS TRASNP) • PATCH CORD CAT5E UTP – 2M – AZUL • ABARACADEIRA 4,6 MM/ 300 MM PACOTE C/ 100 • FIXA CABO P RG 59 • CAIXA DE SOBREPOR BRANCA • FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E MATERIAIS PARA A INSTALAÇAO, NOS PREDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 64/2025 (ESCOLA SÃO PEDRO, GINÁSIO TEODORO, PREDIOS PUBLICOS). 3.459,50
09/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/59811487. 3.459,50
14/04/2025 Pagamento de Empenho 1879/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.459,50
TOTAL 3.459,50 3.459,50 3.459,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.