| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1948 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 | 0,00 | 1.308,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 03/2025 | 1.308,61 | ||
| 25/03/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG MARÇO/2025. | 1.308,61 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 1948/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.308,61 | ||
| TOTAL | 1.308,61 | 1.308,61 | 1.308,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||