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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 195 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INDUZIDO 12V 420,00 420,00
3.00 BATERIA 90A 840,00 2.580,00
1.00 IMPULSOR DE PARTIDA 12V 133,00 133,00
20.00 TERMINAL DE BATERIA 4,00 80,00
2.00 BUCHA MOTOR DE PARTIDA 20,00 40,00
0.80 CABO DE BATERIA 120,00 96,00
6.00 TERMINAIS DE FIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO TRATOR FORD 4630 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 5,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 INDUZIDO 12V BATERIA 90A IMPULSOR DE PARTIDA 12V TERMINAL DE BATERIA BUCHA MOTOR DE PARTIDA CABO DE BATERIA TERMINAIS DE FIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO TRATOR FORD 4630 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 3.379,00
23/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/58629535; 890/58630285; LIQUIDADO POR LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA. 3.339,00
23/01/2025 DESPESA NÃO EFETIVADA. -40,00
27/01/2025 Pagamento de Empenho 195/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.339,00
TOTAL 3.339,00 3.339,00 3.339,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.