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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 214 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PULVERIZADOR COSTAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL PARA USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 449,00 449,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 PULVERIZADOR COSTAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL PARA USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 449,00
23/01/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 251. 449,00
28/01/2025 Pagamento de Empenho 214/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 449,00
TOTAL 449,00 449,00 449,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.