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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 217 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO OFICINA Finalidade: REF. A SERVIÇO EM FREIOS E DIREÇÃO DE CAMINHÃO CARGO 2629 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 2.180,00 2.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 SERVIÇO OFICINA Finalidade: REF. A SERVIÇO EM FREIOS E DIREÇÃO DE CAMINHÃO CARGO 2629 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 2.180,00
23/01/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1100. 2.180,00
23/01/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 217/2025, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER 43,60
28/01/2025 Pagamento de Empenho 217/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.136,40
TOTAL 2.180,00 2.180,00 2.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 16/01/2025 43,60 Lançada
TOTAL   43,60