Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
217 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO OFICINA
Finalidade: REF. A SERVIÇO EM FREIOS E DIREÇÃO DE CAMINHÃO CARGO 2629 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
2.180,00 |
2.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2025 |
SERVIÇO OFICINA
Finalidade: REF. A SERVIÇO EM FREIOS E DIREÇÃO DE CAMINHÃO CARGO 2629 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
2.180,00 |
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23/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1100. |
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2.180,00 |
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23/01/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 217/2025, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER |
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43,60 |
28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 217/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.136,40 |
TOTAL |
2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
16/01/2025 |
43,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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43,60 |
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