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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 218 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA 32,00 128,00
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 3,20 6,40
2.00 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA 382,00 764,00
1.00 TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO 198,00 198,00
1.00 TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO Finalidade: REF. AQUISICÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CARGO 2629 DE PLACAS IZH4D29 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 198,00 198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO Finalidade: REF. AQUISICÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CARGO 2629 DE PLACAS IZH4D29 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 1.294,40
23/01/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1125. 1.294,40
28/01/2025 Pagamento de Empenho 218/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.294,40
TOTAL 1.294,40 1.294,40 1.294,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.