3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA
32,00
128,00
2.00
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8
3,20
6,40
2.00
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA
382,00
764,00
1.00
TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO
198,00
198,00
1.00
TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO
Finalidade: REF. AQUISICÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CARGO 2629 DE PLACAS IZH4D29 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
198,00
198,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2025
CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO
Finalidade: REF. AQUISICÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CARGO 2629 DE PLACAS IZH4D29 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.294,40
23/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1125.
1.294,40
28/01/2025
Pagamento de Empenho 218/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.294,40
TOTAL
1.294,40
1.294,40
1.294,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.