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Última atualização realizada em 28/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 221 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ABRAÇADEIRA NYLON - 300X4,8 PACOTE 100 PCS 45,00 45,00
4.00 PORCA - SX MA C.8,8 CHV 13 0,45 1,80
3.00 PARAFUSO - SX 5/16 0,90 2,70
2.00 PARAFUSO - C/ PORCA SX 5/16X4.1/4 2,50 5,00
1.00 PARAFUSO - FRANCÊS 5/16X5 C/PORCA 2,70 2,70
1.00 ARAME GALVANIZADO Finalidade: REF. AQUISICÃO DE MATERIAS PARA USO NA PRAÇA 13 DE ABRIL. SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO. 29,00 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 ABRAÇADEIRA NYLON - 300X4,8 PACOTE 100 PCS PORCA - SX MA C.8,8 CHV 13 PARAFUSO - SX 5/16 PARAFUSO - C/ PORCA SX 5/16X4.1/4 PARAFUSO - FRANCÊS 5/16X5 C/PORCA ARAME GALVANIZADO Finalidade: REF. AQUISICÃO DE MATERIAS PARA USO NA PRAÇA 13 DE ABRIL. SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO. 86,20
16/01/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 2/253. 86,20
TOTAL 86,20 86,20 0,00
SALDO A PAGAR 86,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.