| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM | 
| Número do empenho: | 2225 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A IJUI/RS NO DIA 01/04/2025 PARA CONDUZIR O PACIENTE ANANIAS AUGUSTO TOLEDO BONZANINI PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. | 74,00 | 74,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A IJUI/RS NO DIA 01/04/2025 PARA CONDUZIR O PACIENTE ANANIAS AUGUSTO TOLEDO BONZANINI PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. | 74,00 | ||
| 01/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/96706 E 4/388635. | 74,00 | ||
| 14/04/2025 | Pagamento de Empenho 2225/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||