Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2272 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. REPASSE CIEE CARINE CAVALHEIRO DENKVITTS. |
1.197,25 |
1.197,25 |
1.00 |
REF. REPASSE CIEE DIONICE DE OLIVEIRA SCHNEIDER. |
1.436,71 |
1.436,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2025 |
REF. REPASSE CIEE CARINE CAVALHEIRO DENKVITTS. REF. REPASSE CIEE DIONICE DE OLIVEIRA SCHNEIDER. |
2.633,96 |
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02/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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2.633,96 |
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07/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2272/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.633,96 |
TOTAL |
2.633,96 |
2.633,96 |
2.633,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.