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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CFC GEREMIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2301 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF. INSTRUÇÕES, TREINAMENTOS E ATUALIZAÇÃO EAD, DE TRANSPOPTE DE COLETIVO DE PASSAGEIROS, REALISADO PELO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO VOLMIR TOLEDO DE SOUZA, NO CENTRO DE CONDUTORES GEREMIS EM ESPUMOSO. 185,44 185,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF. INSTRUÇÕES, TREINAMENTOS E ATUALIZAÇÃO EAD, DE TRANSPOPTE DE COLETIVO DE PASSAGEIROS, REALISADO PELO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO VOLMIR TOLEDO DE SOUZA, NO CENTRO DE CONDUTORES GEREMIS EM ESPUMOSO. 185,44
10/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/7920. 185,44
14/04/2025 Pagamento de Empenho 2301/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 185,44
TOTAL 185,44 185,44 185,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.