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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58.628.069 VERA TERESINHA SCHEIBLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2378 Data de lançamento: 08/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LOCAÇÃO - DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA OS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS (8 HORAS) Finalidade: REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 8 HORAS DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA OS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DO DIA 16 DE ABRIL DE 2025, EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA. 2.300,00 2.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2025 LOCAÇÃO - DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA OS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS (8 HORAS) Finalidade: REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 8 HORAS DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA OS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DO DIA 16 DE ABRIL DE 2025, EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA. 2.300,00
17/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/2. 2.300,00
25/04/2025 Pagamento de Empenho 2378/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.300,00
TOTAL 2.300,00 2.300,00 2.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.