Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
244 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
Tipo de empenho: |
PASEP A RECOLHER |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO PASEP |
Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PASEP CONTA Nº 7789-5 DIA 10/01. |
5.523,63 |
5.523,63 |
1.00 |
REF. PASEP CONTA Nº 7789-5 DIA 20/01. |
2.039,35 |
2.039,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2025 |
REF. PASEP CONTA Nº 7789-5 DIA 10/01. REF. PASEP CONTA Nº 7789-5 DIA 20/01. |
7.562,98 |
|
|
17/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
7.562,98 |
|
20/01/2025 |
Pagamento de Empenho 244/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
7.562,98 |
TOTAL |
7.562,98 |
7.562,98 |
7.562,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.